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財務(wù)科材料會計安全生產(chǎn)、環(huán)保責任制

  
評論: 更新日期:2019年12月11日

第一條 認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。

第二條 按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。

第三條 負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

第四條 接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補.變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

第五條 填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格.型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

第六條 根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)礦長簽字。

第七條 每月月末,將供應(yīng)部門報來的對調(diào)撥單、領(lǐng)料單等單據(jù)及時輸入到計算機中,并及時統(tǒng)計好材料收入、支出及庫存情況報表,然后與供應(yīng)部門進行對賬,核對準確無誤后方可入賬。各項材料報表要數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。

第八條 要定期或者不定期地會同有供應(yīng)部門有關(guān)人員進行實地盤點庫房,做到賬物相符。一年內(nèi)至少要盤點兩次。

第九條 完成礦、科領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

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